菏澤投資集團召開內部審計工作會議
訪問次數:4718次 發布時間:2024-02-21
2月21日,菏澤投資集團召開內部審計工作會議。集團公司黨委副書記、總經理祝傳隨,財務總監、審計與風險委員會主任王志合出席,黨委委員、副總經理、總審計師張戰勝主持會議,財務管理部、審計考核部全體,有關企業分管財務的領導及財務部負責人參加會議。
會議首先由審計考核部部長孔令娟同志宣讀2023年度內部審計及混改企業專項審計通知。黨委委員、副總經理、總審計師張戰勝同志安排有關事項。財務總監、審計與風險委員會主任王志合同志針對本次內審工作提出指導意見,以本次審計促進自身業務的提升。注重現場查看、實地訪談,拓展審計方法,做好本次審計工作。
祝傳隨強調,一是提高審計質量,以報表為線索查找不足。二是被審計單位要客觀對待,提高站位,積極配合本次審計工作。三是內審人員要嚴格履行內審程序,向公司黨委和董事會提交滿意的答卷。